Новый СГС «Внутренний контроль»: к чему готовиться организациям бюджетной сферы
Вебинар
для главного бухгалтера, сотрудника бухгалтерии организации бюджетной сферы
В срок до 31 декабря 2026 года субъекты внутреннего контроля должны разработать и утвердить политику и внутренние документы внутреннего контроля в соответствии с настоящим Стандартом.
Чтобы узнать, какие единые требования предъявляются к внутреннему контролю фактов хозяйственной жизни и бухгалтерского учета и как регламентировать указанные процедуры в организациях бюджетной сферы, примите участие в вебинаре Ирины Калиновской.
Какие эффекты обеспечит участие в мероприятии?
Сокращается время на подготовку к внедрению новых требований к внутреннему контролю за счет получения пошагового алгоритма разработки локальных документов и организации контрольных процедур.
Появляется возможность выстроить систему внутреннего контроля во взаимосвязи с учетной политикой и требованиями законодательства к организациям бюджетной сферы.
Сокращается риск нарушений при организации и документировании процедур внутреннего контроля благодаря пониманию единых требований и распределения ответственности между участниками процесса.
Позволяет сэкономить время, применяя практические рекомендации по формированию реестров рисков, контрольных процедур и иных документов внутреннего контроля.
Развивается навык регламентации и оценки процедур внутреннего контроля, включая организацию внутреннего надзора и взаимодействие с централизованной бухгалтерией.
10 ноября
2026 г.
Новый СГС «Внутренний контроль»: к чему готовиться организациям бюджетной сферы
1. Новые требования к внутреннему контролю.
2. Как заранее принять новое положение о внутреннем контроле, определяющей политику внутреннего контроля во взаимосвязи с учетной политикой.
3. Разработка и утверждение учетной политики и внутренних документов, основанных на новых требованиях.
4. Организация процесса: участники, обязанности и ответственность: что сделать в первую очередь сейчас, чтобы успеть внедрить положения стандарта в 2027 году.
5. Формирование информации в процессе осуществления внутреннего контроля и аккумулирование ее в специальных документах:
Перечень рисков;
Реестр контрольных процедур;
Перечень операций, совершенных учреждением;
Реестр рисков, которым подвержено учреждение;
Реестр контрольных процедур — проведенных, проводимых и планируемых к проведению контрольных мероприятий.
6 Сводный реестр и Отчетный реестр.
7. Ответственность за внутренний надзор за работоспособностью внутреннего контроля: при передаче полномочия по ведению бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии.
Ведет вебинар КАЛИНОВСКАЯ Ирина Валентиновна –
ведущий консультант по бюджетному учету отдела налогового консультирования
ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные не позднее чем за 3 дня до вебинара на адрес
Время проведения вебинара: с 10:00 до 14:00.
Лектор: КАЛИНОВСКАЯ (ЖИРКОВА) Ирина Валентиновна Стоимость участия в семинаре: 9000 руб. Зарегистрироваться
В стоимость семинара входит:
комплект для записей (блокнот, ручка),
питание участников (кофе-брейки, обеды),
авторские методические материалы,
сертификат CIT consulting,
гарантированный ответ на Ваш вопрос, присланный за 3 дня до начала мероприятия на электронную почту citcons@ya.ru